- Număr anunț
- ADV1547503
- Autoritate contractantă
- UM 02032 CLUJ-NAPOCA (CUI 14619075)
- Cod CPV
- 03413000-8 · Lemn de foc (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Stare
- În desfășurareSe pot depune oferte până la termen.
- Tip procedură
- Achizitii directecum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus
- Valoare estimată
- 119.286 RON
- Data publicării
- 10.09.2026 15:19
- Termen limită
- 17.09.2026 10:00
Documente
- Descrierea contractului
- 1. UM01037 Vatra Dornei
Furnizare lemne de foc – 36 mst, Calea Transilvania nr. 70A, Vatra Dornei, jud. Suceava, conform cerințelor caietului de sarcini.
2. UM01515 Turda
Furnizare lemne de foc – 72 mst, com. Bogata, Str. Principală nr. 181B, jud. Cluj (Poligon Bogata), conform cerințelor caietului de sarcini.
3. UM01221 Timișoara
Furnizare lemne de foc – 72 mst, Str. Bujorilor nr. 193, Timișoara, jud. Timiș, conform cerințelor caietului de sarcini.
4. UM01752 Sighișoara
Fuinizare lemne de foc – 12,6 mst, Str. Nicolae Filipescu nr. 3A, Sighișoara, conform cerințelor caietului de sarcini.
5. UM01048 Sfântul Gheorghe
Furnizare lemne de foc – 39,6 mst, Str. Armata Română nr. 33–35, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, conform cerințelor caietului de sarcini.
6. UM01788 Lunca de Sus
Furnizare lemne de foc – 21,6 mst, Str. Principală nr. 153, Lunca de Sus, jud. Harghita., conform cerințelor caietului de sarcini.
Ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, o descriere a produselor ofertate, în conformitate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini, precum și fotografii/imagini relevante privind modul de ambalare și pregătire pentru livrare a lemnelor de foc. - Condiții de participare
- Operatorul economic sa dețină cont deschis in trezorerie. Plata se va face cu OP in 30 de zile de la recepția produselor. Factura se va emite prin e-Factura.ro
- Condiții contractuale
- 1) Preturile unitare vor include toate costurile asociate indeplinirii obligatiilor contractuale de catre contractant și anume: Preţul produselor, prețul paleților (incluși în prețul unitar al produsului), transportul cu mijloacele furnizorului până la sediul unităților militare beneficiare și descărcarea acestora.; 2) Termenul de livrare va fi de maxim 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.
- Criteriu de atribuire
- Pretul cel mai scazut pe locație.
- Informații suplimentare
- Ofertele se vor trimite pe email achizitii.um02032@forter.ro până în ora 10:00 . Persoana de contact: pentru achizitie Nădășan Andrei 0264593274, pentru detalii tehnice Ilie Radu 0264 593 275 int 118. 2) Rugam mentionati datele de identificare ale societatii, nr. de telefon si persoana de contact.
caiet.pdf
Se descarcă de pe SEAP, din pagina anunțului.
Vrei scor de oportunitate, analiză eligibilitate și checklist pentru această licitație?
Creează cont gratuitDate preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.