- Număr anunț
- ADV1547957
- Autoritate contractantă
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02480 CAMPULUNG MOLDOVENESC (CUI 4327294)
- Cod CPV
- 22852100-8 · Coperti de dosar (Rev.2)
- Tip contract
- Furnizare
- Stare
- Termen închisTermenul de depunere a trecut; nu avem încă anunț de atribuire.
- Tip procedură
- Achizitii directecum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus
- Valoare estimată
- 825 RON
- Data publicării
- 15.09.2026 11:06
- Termen limită
- 18.09.2026 11:00
Documente
- Descrierea contractului
- Autoritatea contractantă, Unitatea Militară 02480 Câmpulung Moldovenesc, dorește să achiziționeze: Coperți de dosare.
Coperți de dosar din carton, grosime 230 gr., format A4, o față alba și interior gri, conform celor 3 modele anexate;
-model NECLASIFICAT 1150 buc;
- model SECRET DE SERVICIU 500 buc;
- model COPERTĂ ALBĂ 1650 buc;
Coperțle sunt necesare în vederea îndosarierii și arhivării documentelor.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare. - Condiții de participare
- -Ofertele semnate electronic sau olograf se vor transmite până la data limită, pe adresa de email: achizitii.02480@forter.ro .
-Cont deschis în Trezorerie, deoarece plata se va efectua doar prin cont de trezorerie.
-Produsele trebuie să fie noi, însoțite la livrare, de certificat de garanție, certificat de calitate și conformitate sau declarație de conformitate. Produsele vor avea garanție minim 1 an.
-Prețurile produselor vor fi exprimate în lei fără TVA/Preț unitar.
- Achiziția se va efectua on-line, prin SEAP. Oferta /ofertele declarată/e câștigătoare va/vor fi urcată/e în catalogul electronic cu denumirea “Anunțul nr.... (din titlu) din data ...” în vederea identificării acesteia, urmând ca achiziția publică directă să se finalizeze în SEAP.
-Pentru verificarea conformității produselor în cadrul ofertei trebuie să fie menționat: PRODUCĂTORUL, TIPUL, FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI, FOTOGRAFII ALE FIECARIU PRODUS, SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE PRODUSULUI, link către o pagina de internet unde sunt menționate specificațiile tehnice, etc.. - Condiții contractuale
- Valabilitate ofertă: min. 60 zile.
Furnizarea produselor se va face la sediul beneficiarului (costul transportului în sarcina furnizorului), respectiv U.M. 02480, str. Izvorul Malului, nr. 6 Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, în zilele lucrătoare, în intervalul orar: 08:30-14:30. Livrarea se va face după transmiterea unei comenzi ferme. Plata se va efectua în contul de trezorerie al furnizorului în 30 zile de la recepţia produselor de către beneficiar. În situaţia excepțională, în care recepţia produselor are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare sau Autorității Contractante nu i se alocă fondurile financiare solicitate pentru această destinaţie, termenul de plată se majorează la 60 zile de la primirea facturii şi a documentelor de recepţie.. Produsele vor fi însoțite de factura fiscală și după caz de următoarele documente:
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declarație de conformitate.
Furnizare produselor prin curierat/Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate. - Criteriu de atribuire
- La constituirea ofertei trebuie avut în vedere faptul că achiziția se va efectua la PREȚUL CEL MAI SCĂZUT!
În cazul în care două sau mai multe oferte admisibile se clasează pe primul loc, cu aceeași valoare a ofertei, atunci, în vederea realizării achiziției publice, se va solicita, numai ofertanților clasați pe primul loc, pentru departajare, să depună o nouă propunere financiară. - Informații suplimentare
- Persoana de contact pentru specificații tehnice: Moise Marius, tel.: 0720.176.363. Relații la telefon 0230314931/120, până la data limită.
Prezentul anunț nu obligă autoritatea contractantă să accepte o oferta sau să efectueze achiziția. Achiziția propriu zisă se va efectua în funcție de alocațiile bugetare existente și necesarul unității.
PRIN OFERTA TRANSMISĂ CONFIRMAȚI CĂ ACCEPTAȚI ȘI RESPECTAȚI CERINȚELE BENEFICIARULUI, ENUMERATE ÎN PREZENTUL ANUNȚ. Cantitățile sunt estimative, putând fi majorate/diminuate funcție de buget repartizat, necesități imediate, etc.
Oferta câștigătoare va fi stabilită de către comisia de atribuire din cadrul instituției, funcție de cerințe, necesar, specificații, etc.
Produsele neconforme vor fi returnate la sediul furnizorului, pe cheltuiala acestuia și vor fi înlocuite de acesta în termen de 48 h de la solicitarea achizitorului.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic.
Necesar coperti de dosare.pdf
Se descarcă de pe SEAP, din pagina anunțului.
Valoare estimată
825 RON
Vezi pe e-licitatie.roDeschise acum pe acest cod
7 licitații deschise pe 22852100-8 · Coperti de dosar (Rev.2)
Vezi-le pe cele deschise Anunță-mă când apare una nouă — cont gratuitDin ghidul licitațiilor
Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.