Atribuită Cumpărare directă

BATERIE R3 8X2,10 DOSAR PVC /SINA 100X0,50 PRELUNGITOR 2X14,29 CORECTOR 4X2,10 BANDA ADEZIVA 1X9,66 BIBLIORAFT 42X5,05 MASCA 3 STRATURI 5X50,42 MOUSE 1X67,22 NOTES 2X8,40 NOTES 5X2,94 DOSAR PLIC 50X0,50 AGRAFE BIROU 5X1,68 PIONEZE 3X2,10 SUPORT BIROU 1X12,60 REGISTRU EVIDENTA OP 1X8,40 FOI PARCURS A4 2X5,46 FOI PARCURS A5 2X3,36 CAPSATOR 1X76,47 TONER XEROX 5222 1X386,55 DELEGATIE 1X3,36 BON CONSUM 2X3,36 FISA MAGAZIE 10X0,21 MONETAR 2X4,20 PLIC C6 100X0,08 SEPARATOR CARTON 2X8,40 MAPA 12X1,68 CORECTOR 6X6,72 PIX 13X1,68 TEXTMARKER 5X3,36

Număr anunț
DA27255511
Autoritate contractantă
COMUNA VATAVA (CUI 4619175)
Furnizor / câștigător
MARTEL COM SRL (CUI 12007070)
Cod CPV
30199000-0
Stare
Atribuită
Contractul a fost atribuit.
Tip procedură
Cumpărare directă
cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus
Valoare estimată
1.362 RON
Valoare atribuită
1.362 RON
Data publicării
19.01.2021 00:00
Data finalizării
19.01.2021 00:00

Documente

Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.

Valoare atribuită

1.362 RON

din 1.362 RON estimat
Licitații similare Urmărește licitația

Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.