Atribuită
Cumpărare directă
Furnizare Dosar incopciat 1/1, sina standard = 250 buc.; Dosar carton sina A4= 50 buc.;Dosar carton plic= 50 buc.;Dosar pvc cu gauri, Noki = 100 buc.;Fluid corector Noki = 6 buc.;Pix cu mecanism Pentel Energel = 12 buc.Etichete autoadezive A4 10/A4, 100 coli/top 105x57 mm = 1 top; În cazul in care furnizorul nu reuseste sa-si indepl.obligatiile asumate prin comanda,atunci achizitorul are dreptul de a solicita,ca penalitati o suma echiv.cu 0,1% din oblig.nerealiaz.din pretul comenzii,pt. fiecare zi de intarziere,pana la indepl.efectiva a obligatiilor.val.penalitatilor nu va putea depasi debitul initial pt. care s-a calculat. In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termenul convenit,furnizorul are dreptul de a solicita, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuta ,pentru fiecare zi de intarziere.Valaoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului initial pentru care s-au calculat.
- Număr anunț
- DA28420125
- Autoritate contractantă
- REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI (CUI 1644670)
- Furnizor / câștigător
- GELIVAS COM SRL (CUI 15969796)
- Cod CPV
- 22852000-7
- Tip procedură
- Cumpărare directămodul de desfășurare, nu starea licitației
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 267 RON
- Valoare atribuită
- 267 RON
- Data publicării
- 19.07.2021 00:00
- Data finalizării
- 22.07.2021 00:00
Documente
Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.
Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.