Atribuită
Cumpărare directă
VOPSEA LAVABILA 15L 1*78.06RON FOLIE 2*11.35RON BANDA HARTIE 2*9.24RON REZERVA TRAFALET 2*2.10RO BANDA HARTIE 2*9.24RO FOLIE 1*11.35RON REZERVA TRAFALET 5*2.10RON GRATAR TRAFALET 1*420RON VOPSEA LAVABILA COLOR 128 A01 2*197.48RON SMIRGHEL 2*3.36RON GRATAR TRAFALET 2*4.20RON VAROM 15L 2*57.14RON VOPSEA LAVABILA INNENWEISS 15L 2*78.07RON FURCA 1*19.33RON COADA FURCA 1*12.18RON PISTOL SILICON 1*8.40RON MONTAGE KIT 1**15.55RON PERIE RADACINA 2*4.20RON LAVABIL VAROM 15L 2*57.14RON TAVA LAVABIL 2*2.52RON PENSULE 2*5.46RON RULETA 1*4.62RON PRETURILE SUNT FARA TVA
- Număr anunț
- DA25859474
- Autoritate contractantă
- CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA (CUI 3626999)
- Furnizor / câștigător
- KARYLUCA INSTAL SRL (CUI 27826188)
- Cod CPV
- 44400000-4
- Stare
- AtribuităContractul a fost atribuit.
- Tip procedură
- Cumpărare directăcum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus
- Valoare estimată
- 1.093,45 RON
- Valoare atribuită
- 1.093,45 RON
- Data publicării
- 26.06.2020 00:00
- Data finalizării
- 26.06.2020 00:00
Documente
Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.
Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.