Atribuită Cumpărare directă

VOPSEA LAVABILA 15L 1*78.06RON FOLIE 2*11.35RON BANDA HARTIE 2*9.24RON REZERVA TRAFALET 2*2.10RO BANDA HARTIE 2*9.24RO FOLIE 1*11.35RON REZERVA TRAFALET 5*2.10RON GRATAR TRAFALET 1*420RON VOPSEA LAVABILA COLOR 128 A01 2*197.48RON SMIRGHEL 2*3.36RON GRATAR TRAFALET 2*4.20RON VAROM 15L 2*57.14RON VOPSEA LAVABILA INNENWEISS 15L 2*78.07RON FURCA 1*19.33RON COADA FURCA 1*12.18RON PISTOL SILICON 1*8.40RON MONTAGE KIT 1**15.55RON PERIE RADACINA 2*4.20RON LAVABIL VAROM 15L 2*57.14RON TAVA LAVABIL 2*2.52RON PENSULE 2*5.46RON RULETA 1*4.62RON PRETURILE SUNT FARA TVA

Număr anunț
DA25859474
Autoritate contractantă
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA (CUI 3626999)
Furnizor / câștigător
KARYLUCA INSTAL SRL (CUI 27826188)
Cod CPV
44400000-4
Stare
Atribuită
Contractul a fost atribuit.
Tip procedură
Cumpărare directă
cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus
Valoare estimată
1.093,45 RON
Valoare atribuită
1.093,45 RON
Data publicării
26.06.2020 00:00
Data finalizării
26.06.2020 00:00

Documente

Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.

Valoare atribuită

1.093,45 RON

din 1.093,45 RON estimat
Licitații similare Urmărește licitația

Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.