Atribuită
Cumpărare directă
Materiale electrice ptr intretinere, conform: 1 Prot dif C 10A 4P 30mA SCH A9D31710 239,4966 buc 1 2 Prot dif 40A 2P 30MA CKN4 EAT CKN4-40/1N/C/003 88,2353 buc 1 3 Prot dif 32A 2P 30mA SCH A9D34632 100,0000 buc 1 4 Prot dif 20A 2P 30MA EAT PFL4-20/1N/C/003 89,3340 buc 1 5 Disp.la prot de suprat.IMSU 270Vac SCH A9A26500 161,5121 buc 1 6 Clema infigere litat 5 WAG 221-415 1,9328 buc 25 7 Cablu tel plat 4 FIRE MF0030-02100 0,6723 ml 50 8 Ferule 6 mmp KLK 475/12 0,1765 buc 100 9 Taxa timbru verde 0.22 EL 0,2200 buc 1
- Număr anunț
- DA26251143
- Autoritate contractantă
- SPITALUL ORASENESC "DR. VALER RUSSU" LUDUS (CUI 4323543)
- Furnizor / câștigător
- PROENERG SRL (CUI 9716888)
- Cod CPV
- 31681410-0
- Tip procedură
- Cumpărare directămodul de desfășurare, nu starea licitației
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 778,38 RON
- Valoare atribuită
- 778,38 RON
- Data publicării
- 03.09.2020 00:00
- Data finalizării
- 03.09.2020 00:00
Documente
Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.
Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.